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我司在今年1月申請了增值稅100萬延期繳納,然后在4月使用了2-4月的留抵稅30萬抵減了應交增值稅,稅局為我司辦理了抵減增值稅部分對應的附加稅費退稅
我司與B公司簽訂了一項倉儲服務,并委托B公司將倉庫貨物打包整齊,該項委托服務合同對方提供叉車并配備人員。請問,該委托服務應按什么稅目繳納增
我們公司簽了一份綠植租擺管養(yǎng)服務合同,服務內容是乙方為我司提供綠植租擺,及后期綠植養(yǎng)護工作,合同約定開具6%養(yǎng)護費,僅開具6個點的發(fā)票有風險
我司購買了住宅,計劃將該住宅免費提供給外派董事居住,董事在我公司任職受雇并領取工資。 對于購入的住宅是否可以抵扣增值稅?作為與公司生產經營
我司是一家 2020 年 12 月成立的新辦企業(yè),仍然處于籌辦期間,主要產生的支出是采購辦公設備等發(fā)生的開辦費,還沒有正式開展生產、經營。請問,現階段需要對 2020 年企業(yè)所得稅進行匯算清繳嗎?
我司為一般納稅人,由于前期經營不善資金流緊張導致前期有一筆增值稅一直未繳納。后來隨著經營模式的改變,賬面留抵稅額較多。請問是否可以用留抵稅額抵扣欠繳的增值稅及滯納金?
我公司辦理承兌業(yè)務時,收到銀行的承兌貼現手續(xù)費專用發(fā)票,請問我司能否抵扣進項稅?
根據財政部 稅務總局公告 2019 年第 87 號文規(guī)定,郵政、電信、現代、生活服務,進項稅額可加計抵扣 10%,這四類銷售額占全部銷售額大于百分之 50 后,可進行加計扣除。我司不動產出租按簡易計稅,銷售額是否包含簡易計稅部分?
我們公司因業(yè)務工作需要,與勞務派遣公司簽訂了一份勞務派遣合同,由他們向我司派遣員工,我司將勞務費以及工資部分一同支付給勞務派遣公司,他們向我司開具勞務派遣發(fā)票。請問,我司將勞務派遣人員的工資部分直接支付給勞務派遣公司,由他們發(fā)放給職工,那么這部分工資是否還可以作為三項經費的扣除基數?