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我單位是一家生產(chǎn)企業(yè),主要做鋼板加工等,自有工廠,現(xiàn)工廠內(nèi)一部分廠區(qū)租給另一家企業(yè)使用,雙方共同用電,內(nèi)部有獨立電表,電力局給我公司開具
我司和員工簽訂了租賃用車協(xié)議,向員工租入車輛,約定了一年的固定費用(按月大于 500元),并且相應(yīng)產(chǎn)生的直接費用由我公司承擔(dān),該員工是否應(yīng)該至
我司主營兒童用品的銷售,為了鼓勵客戶提前付款,合同中約定了給予客戶相應(yīng)的現(xiàn)金折扣。 對于現(xiàn)金折扣部分,我司沒有取得發(fā)票是否可以稅前扣除?
根據(jù)最新規(guī)定,小型微利企業(yè)在年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬的情況下可以享受再減半計入應(yīng) 納稅所得額,然后再按照 20%稅率繳納企業(yè)所得稅。我司是一家
我司主營汽車配件銷售,2020 年 10 月發(fā)生一筆業(yè)務(wù),已支付價款且已做賬務(wù)處理,但未取得發(fā)票。直到 2021 年 2 月才收到上年度該業(yè)務(wù)的發(fā)票,截止 2 月底
我司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅免稅月銷售額提高了,相應(yīng)的附加稅費是否也免征?
我個人名下有一套房產(chǎn)屬于個人所有,目前計劃將房產(chǎn)的權(quán)屬進(jìn)行變更,將該房產(chǎn)變更為我和妻子的夫妻雙方共有。請問,涉及到的房產(chǎn)權(quán)屬的變更是否繳納契稅?如何繳納?
我們公司委托其他公司進(jìn)行一項研發(fā),但是研發(fā)失敗了,進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
我司上年度計提的壞賬準(zhǔn)備在企業(yè)所得稅匯算清繳時做了納稅調(diào)增,本年度測算壞賬準(zhǔn)備時發(fā) 現(xiàn)壞賬準(zhǔn)備上年多計提,所以沖回了上年度多計提的壞賬準(zhǔn)備。請問沖回的壞賬準(zhǔn)備,需要在 企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整嗎?如果是做納稅調(diào)整,是做納稅調(diào)減?
企業(yè)發(fā)放給居民個人員工工作服洗補費,文化宣傳費,保密費等,員工需要交個稅嗎?另外員工的這個收入算工資薪金所得還是其他所得?
我們公司是一家近期剛成立的公司,目前還處于建設(shè)期間,稅務(wù)上也還在辦理稅務(wù)登記階段。 由于我司近期添置辦公物件,相應(yīng)的也取得了一些增值稅專用發(fā)票。我司還在籌辦期間,目前也尚未有收入,請問可以抵扣進(jìn)項稅額嗎?如果不可以,什么時候可以抵扣呢?