【問】我們公司5月用手工開了100萬(wàn)的發(fā)票,到9月份對(duì)方才說(shuō)我們的抬頭開錯(cuò)了,要求我們重新用稅控機(jī)開具發(fā)票。我們6月份使用了稅控機(jī),但是稅控系統(tǒng)中沒辦法將5月的發(fā)票紅沖,經(jīng)過稅務(wù)局的協(xié)調(diào),我們用手工發(fā)票紅沖了5月份開的發(fā)票,然后再重新開具新發(fā)票。但是5月份的100萬(wàn)發(fā)票的稅已經(jīng)交掉了,而新開的100萬(wàn)的發(fā)票也交了稅,稅務(wù)局給了一張代扣代收的憑證說(shuō)用來(lái)抵扣以后的營(yíng)業(yè)稅,請(qǐng)問做賬時(shí)要怎么處理,那張代扣代收憑證要怎么抵扣以后營(yíng)業(yè)稅?
  答:根據(jù)您說(shuō)的情況,把幾筆涉稅分錄列示如下:
  1、原錯(cuò)誤發(fā)票,計(jì)提稅金(假設(shè)稅率為5%)
  借:營(yíng)業(yè)稅金及附加5
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅5
  2、次月上交時(shí):
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅5
  貸:銀行存款5
  3、新開發(fā)票上交營(yíng)業(yè)稅(營(yíng)業(yè)額沒變,不計(jì)提)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅5
  貸:銀行存款5
  這樣您會(huì)發(fā)現(xiàn),營(yíng)業(yè)稅有借方余額5,例如以后開了500萬(wàn)的發(fā)票,那接下來(lái)會(huì)計(jì)處理為:
  借:營(yíng)業(yè)稅金及附加25
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅25
  而上交的時(shí)候按差額即25-5=20來(lái)上交即可。
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