如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算,支付咨詢(xún)費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎?

5,如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算,7支付咨詢(xún)費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎?還有10、11問(wèn)不太理解麻煩給講解一下,謝謝

T同學(xué)
2021-07-24 21:38:47
閱讀量 246
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    孜孜不倦 德才兼?zhèn)?/span> 春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無(wú)聲 循循善誘
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于如果采用一般計(jì)稅交增值稅額怎么計(jì)算,支付咨詢(xún)費(fèi)不應(yīng)該是含稅嗎?我的回答如下:

    愛(ài)思考的同學(xué)你好,

    5,如果用一般計(jì)稅方法,全額/(1+9%)*9%-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳。

    7,題目中說(shuō)合同約定由支付方承擔(dān)增值稅,這種情況下支付給境外的款項(xiàng)是不含稅的。

    10,意思是稅務(wù)局可以按照不得抵扣進(jìn)項(xiàng)的計(jì)算公式來(lái)核算企業(yè)有多少不可抵扣的進(jìn)項(xiàng),剩余的才是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)。

    11,應(yīng)納增值稅=一般計(jì)稅方法下應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下應(yīng)交增值稅

    有問(wèn)題及時(shí)溝通

    同學(xué)繼續(xù)加油,堅(jiān)持一定會(huì)有收獲的~



    以上是關(guān)于稅,一般計(jì)稅相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-07-25 09:54:28
  • 收起
    T同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    5.我知道公式,幫忙看下如果采用一般是我寫(xiě)的那個(gè)嗎?11.進(jìn)項(xiàng)稅額這塊沒(méi)看懂麻煩在給解釋一下
    一般計(jì)稅 一般計(jì)稅
    2021-07-25 10:14:48
  • 孫老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    親愛(ài)的同學(xué)你好呀~

    5,是的,公式列的是對(duì)的哈,不過(guò)需要寫(xiě)明購(gòu)入的時(shí)候能取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票才能作進(jìn)項(xiàng)抵扣哈。

    11,這是有誤哈,已經(jīng)勘誤了。2.63改成15.67哈,同學(xué)可以查看大藍(lán)本后面的勘誤二維碼。

    同學(xué)繼續(xù)加油,堅(jiān)持一定會(huì)有收獲的~

    2021-07-25 11:30:00
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其他回答

  • S同學(xué)
    老師 如果銷(xiāo)售額如果不含增值稅,稅負(fù)平衡點(diǎn)應(yīng)該怎么計(jì)算?
    • 龔老師
      您好,您說(shuō)的稅負(fù)平衡的點(diǎn)就是收入確定,根據(jù)稅負(fù)算出的成本是嗎
    • S同學(xué)
      稅負(fù)平衡點(diǎn)的增值率正常式子不應(yīng)該是這個(gè)嗎=征收率×(1+稅率)÷(稅率-征收率),那會(huì)兒一問(wèn)我如果不含增值稅怎么算,我就蒙了
    • 龔老師
      這個(gè)公式這是來(lái)算增值率的,您的不含增值稅的銷(xiāo)售額就是不含稅的成本*(1%2B增值率)
    • S同學(xué)
      那老師不含增值稅,怎么直接算稅負(fù)平衡點(diǎn)呢
    • 龔老師
      這個(gè)是平衡點(diǎn)的增值稅率,只是和您的稅率、征收率有關(guān),和其他無(wú)關(guān)的
  • E同學(xué)
    老師,增值稅一般納稅人,獲得律師增值稅專(zhuān)用發(fā)票,咨詢(xún)費(fèi)金額1000(不含稅),可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?怎么算?
    • 董老師
      你好,進(jìn)項(xiàng)稅額=1000*6%=60
    • E同學(xué)
      老師,為什么是6%?
    • 董老師
      你好,咨詢(xún)費(fèi)一般納稅人是6%的稅率,而不是17%
  • 大同學(xué)
    如果一般納稅人用簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交的增值稅應(yīng)計(jì)入什么科目?是應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?還是?
    • L老師
      同學(xué)你好!這個(gè)的話? ?計(jì)入? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易征收的
    • 大同學(xué)
      我們會(huì)計(jì)直接記的未交增值稅
    • L老師
      我剛才說(shuō)的? ? 是書(shū)上寫(xiě)的? ? 你要是直接計(jì)入未交增值稅? ? 也按章納稅 稅務(wù)的話? ?也不會(huì)找你們麻煩啊。。。
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