福利費(fèi)有發(fā)票的且已提供了發(fā)票,還需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?

福利費(fèi)有無(wú)發(fā)票的(節(jié)日超市卡及補(bǔ)貼),日常操作是合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅。那福利費(fèi)有發(fā)票的(節(jié)日買的禮盒或旅游團(tuán)建費(fèi)用),已經(jīng)提供了發(fā)票,還需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?這兩種情況的福利費(fèi)是不是有區(qū)別?

王同學(xué)
2021-06-23 19:22:39
閱讀量 635
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷 博學(xué)
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于福利費(fèi)有發(fā)票的且已提供了發(fā)票,還需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好
    從個(gè)稅的角度的話,一般給到員工的福利費(fèi)會(huì)作為工資薪金支出的;

    這個(gè)發(fā)票的點(diǎn)具體是在上述視頻的什么時(shí)間點(diǎn)呢


    如有疑問歡迎再交流呀~
    祝你早日過(guò)關(guān)考試~加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于費(fèi)用,福利費(fèi)相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 20:30:17
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    不在課件里面,是老師上課提到的,比如員工旅游團(tuán)建費(fèi)用,端午節(jié)發(fā)放的禮盒,這些都是購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)的時(shí)候取得發(fā)票的,實(shí)際用在員工身上的,會(huì)計(jì)處理也是入福利費(fèi),那需要與工資薪金合并申報(bào)個(gè)稅嗎?
    2021-06-24 14:15:20
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    從個(gè)人所得稅的角度的話,這種福利是屬于能夠量化到個(gè)人的,而且可以分割,所以應(yīng)當(dāng)納入納稅人的薪資里,計(jì)征個(gè)人所得稅的

    2021-06-24 14:24:17
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    因?yàn)閷?shí)務(wù)中,發(fā)生的費(fèi)用或支出,要么提供發(fā)票,要么申報(bào)個(gè)稅,都是可以正常稅前列支的,像這種又提供發(fā)票又申報(bào)個(gè)稅,不是重復(fù)交稅了嗎?
    2021-06-24 14:37:24
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    提供發(fā)票的,一般是在企業(yè)所得稅角度,如果說(shuō)有發(fā)票可以考慮稅前扣除的問題;

    但是站在個(gè)人所得稅的角度,企業(yè)在計(jì)算工資薪金的時(shí)候,是存在會(huì)把發(fā)放的福利和工資算在一起計(jì)稅的情況的

    2021-06-24 15:20:06
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    不提供發(fā)票的福利費(fèi),正常申報(bào)了個(gè)稅的,也是影響企業(yè)所得稅的。所以我在提供發(fā)票的福利費(fèi),和不提供發(fā)票的福利費(fèi),都申報(bào)個(gè)人所得稅,我覺得前者存在重復(fù)交稅,這個(gè)點(diǎn)一直沒想明白。
    福利費(fèi)
    2021-06-24 16:02:16
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)說(shuō)的提供發(fā)票環(huán)節(jié)交稅具體是什么情況呢?因?yàn)槿绻f(shuō)是企業(yè)提供這個(gè)福利,企業(yè)購(gòu)買這些福利的時(shí)候會(huì)有證明的票據(jù),這個(gè)票據(jù)可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證,但是這個(gè)時(shí)候跟個(gè)稅是無(wú)關(guān)的,等到發(fā)放給個(gè)人了,根據(jù)這些福利的價(jià)值,會(huì)作為工資薪金計(jì)算個(gè)稅,這時(shí)候才涉及個(gè)稅的


    2021-06-24 16:34:51
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    王同學(xué)學(xué)員追問
    企業(yè)提供這個(gè)福利,取得的證明票據(jù),交的是增值稅;也就是說(shuō)增值稅是增值稅的范疇,個(gè)稅是個(gè)稅的范疇,所得稅是所得稅的范疇,至于不同形式的福利費(fèi),分別交了哪幾項(xiàng)稅,我們不綜合考慮嘍。
    2021-06-24 16:40:20
  • 陳老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    可以這么理解,因?yàn)椴煌惙N,對(duì)于這個(gè)行為可能都會(huì)涉及征稅,這種情況的重復(fù)征稅在目前的稅法中是無(wú)法避免的

    2021-06-24 16:45:00
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其他回答

  • .同學(xué)
    老師,公司發(fā)放端午節(jié)員工福利需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
    • 陳老師
      你好,公司發(fā)放端午節(jié)員工福利是需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅的
  • 蓉同學(xué)
    要征個(gè)稅的福利費(fèi)計(jì)入科目:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金-福利費(fèi)嗎?不要征個(gè)稅的福利費(fèi)計(jì)入科目:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?前者要交個(gè)稅的福利費(fèi)沒有限額是嗎且可不用發(fā)票?后者不要交個(gè)稅的福利費(fèi)有限額且要發(fā)票?
    • 張老師
      你好,不管是要不要征個(gè)稅,都是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),超過(guò)限額是指企業(yè)所得稅在計(jì)算的時(shí)候不允許扣除
    • 蓉同學(xué)
      直接打給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)是計(jì)入:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金-勞務(wù)費(fèi)嗎?
    • 張老師
      應(yīng)付職工薪酬,勞務(wù)費(fèi)
    • 蓉同學(xué)
      直接打給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)可計(jì)入工資薪金基數(shù),不用放在應(yīng)付職工薪酬-工資薪金-勞務(wù)費(fèi)下嗎?
    • 張老師
      如果你管理上需要這樣分也沒有什么錯(cuò)誤,每個(gè)會(huì)計(jì)做賬習(xí)慣會(huì)有點(diǎn)不同,最終的目的是方便取出需要的數(shù)據(jù)
  • 徐同學(xué)
    你好 福利費(fèi) 需要合并工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
    • 王老師
      你好,看是不是直接到個(gè)人頭上的,如果是集體的活動(dòng)的福利費(fèi)就不用,否則需要的
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