廠家開的專票已認(rèn)證抵扣,后又開紅字發(fā)票說金額錯(cuò)了,這要怎么入賬?

老師,有這樣一個(gè)情況就是廠家開的專票我已經(jīng)讓我認(rèn)證抵扣了后面它又給開了紅字發(fā)票過來,說前面的開錯(cuò)金額了,這要怎么入賬才對(duì)?

貓同學(xué)
2021-02-09 16:39:20
閱讀量 304
  • 汪老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    通俗易懂 和藹可親 考點(diǎn)抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于廠家開的專票已認(rèn)證抵扣,后又開紅字發(fā)票說金額錯(cuò)了,這要怎么入賬?我的回答如下:

    同學(xué),你好:

     

    老師之前做實(shí)務(wù)的流程是這樣的:

    已經(jīng)認(rèn)證抵扣的bai增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方向稅務(wù)局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請(qǐng),并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,等國稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。

    同學(xué)首先要確定一下,這張紅字發(fā)票符合規(guī)定嗎?因?yàn)槊總€(gè)地方規(guī)定可能不一樣,或者不同時(shí)間段也會(huì)有變動(dòng)。

    如果紅字發(fā)票符合規(guī)定,你這邊也是做紅沖分錄,收到重新開具的發(fā)票后重新認(rèn)證、重新做賬。

    紅沖會(huì)計(jì)分錄:

    借:原材料/庫存商品(負(fù)數(shù)或紅字)       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)或紅字)      貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)或紅字)


    希望以上回答可以幫助到同學(xué),加油(∩_∩)~


    以上是關(guān)于額,金額相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-02-09 16:56:33
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