120不是開的普通發(fā)票嗎,普票不是120除以1.03乘以0.03嗎?

(3)該服裝廠當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額=(200+120)÷(1+17%)×17%=46.5(萬(wàn)元) 120不是開的普票嗎,普票不是120除以1.03乘以0.03嗎?

M同學(xué)
2018-04-05 15:00:02
閱讀量 302
  • 石老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無(wú)聲 循循善誘 潛移默化
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于120不是開的普通發(fā)票嗎,普票不是120除以1.03乘以0.03嗎?我的回答如下:

    學(xué)員,您好!
    增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票在這里均適用17%稅率,只是普通發(fā)票不得認(rèn)證抵扣。
    感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!


    以上是關(guān)于發(fā)票,普通發(fā)票相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2018-04-06 15:00:46
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其他回答

  • 軻同學(xué)
    開普通發(fā)票 老板要我收回3點(diǎn)稅金 是發(fā)票上的總金額合計(jì)乘以0.03 還是把總金額除以1.03在乘以0.03呢
    • 隋老師
      開具的普通發(fā)票金額為價(jià)稅合計(jì)金額,最終增值稅款由購(gòu)買方承擔(dān),所以只需根據(jù)增值稅加銷售額價(jià)格開具發(fā)票即可收回稅金,銷貨方只是代扣增值稅款。
        《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》
        第五條 納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和本條例第二條規(guī)定的稅率計(jì)算并向購(gòu)買方收取的增值稅額,為銷項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)稅額計(jì)算公式:
        銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率
  • D同學(xué)
    老師,120萬(wàn)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán),原值37,沒(méi)有攤銷,增值稅分錄是120/1.03*0.03嗎,還是減掉原值83/1.03*0.03
    • 彭老師
      你好,增值稅是120/1.03*0.03,是不減原值的。
    • D同學(xué)
      那我分錄咋做,老師,麻煩你代入數(shù)據(jù)
    • 彭老師
      我做,借固定資產(chǎn)清理120萬(wàn),貸,無(wú)形資產(chǎn)37萬(wàn),增值稅34951.46,營(yíng)業(yè)外收入795048.54,這樣做對(duì)嗎
    • D同學(xué)
      你好,分錄,借:銀行存款 120 貸:無(wú)形資產(chǎn) 37 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅120/1.03*0.03 資產(chǎn)處置損益(差額部分)
  • 希同學(xué)
    老師,無(wú)票收入那個(gè)稅是直接乘以0.03還是除以1.03
    • 謝老師
      一般收到款是價(jià)稅合計(jì),這個(gè)先算不含稅金額/1.03之后算稅額*0.03
    • 希同學(xué)
      就是我們公戶進(jìn)的錢金額大于開票金額了,剩下的那部分做無(wú)票收入,計(jì)算稅額的時(shí)候是不是也按照您說(shuō)的這樣算?
    • 謝老師
      是的,無(wú)票收入是按收到款倒推開票的不含稅金額和稅額
    • 希同學(xué)
      老師,我們這不是酒店行業(yè)么,還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您,就是我們美團(tuán)和攜程的回款是扣掉傭金后的回款,這個(gè)傭金的發(fā)票怎么和收入做帳呀,老師能幫我寫下借貸方具體分錄嗎
    • 謝老師
      酒店行業(yè)這個(gè)模式我沒(méi)做過(guò),不好回復(fù)你,怕誤導(dǎo)你了,不好意思,你問(wèn)下做過(guò)老師哈,謝謝合作
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