這錢以前是放在主營業(yè)務(wù)收入的,為啥出來個應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付賬款,因為我該退人家錢?

應(yīng)收賬款,我們公司之前沒有,那我屬于計提吧?這錢以前是放在主營業(yè)務(wù)收入的,為啥出來個應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付賬款,因為我該退人家錢?這個應(yīng)收賬款,怎么來的呢?之前已經(jīng)給錢很多日子了,給了半年了

李同學(xué)
2021-11-14 10:22:26
閱讀量 241
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于這錢以前是放在主營業(yè)務(wù)收入的,為啥出來個應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付賬款,因為我該退人家錢?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué),你好。

    那同學(xué)你們之前收到這個錢的時候分錄是怎么做的呢?是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?

    那如果是這樣,那現(xiàn)在也是分兩筆來做,可以按上面那個老師說的這樣做。因為你們相當(dāng)于是銷售方,所以可以在應(yīng)收賬款科目里面建一個二級科目,也就是“應(yīng)收賬款-某某公司”,這個科目只是一個周轉(zhuǎn)科目,像上面那個老師這樣做之后,應(yīng)收賬款這個科目也不會有余額,他只是周轉(zhuǎn)了一下,讓這筆賬看起來會比較清晰。

    應(yīng)付賬款一般都是我們采購貨物,應(yīng)該支付給供應(yīng)商的錢,這個才是做到應(yīng)付賬款中。

     

    祝你學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于款,應(yīng)付賬款相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-14 12:38:48
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其他回答

  • 楊同學(xué)
    老師,我認(rèn)為應(yīng)收賬款選B,因為我們收到匯票,不是錢,所以也應(yīng)該是沒收回來的錢,借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)收票據(jù)
    • 劉老師
      只有代墊的運費。沒有收到。計入應(yīng)收賬款。
    • 楊同學(xué)
      但是老師,他們開了票據(jù),票據(jù)要2個月后才能變現(xiàn),所以我覺得票據(jù)上的錢也是沒收回來的款項
    • 劉老師
      收到票據(jù)計入是應(yīng)收票據(jù)不是應(yīng)收賬款
  • 星同學(xué)
    這個是2017年的,不是征退稅率差,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不應(yīng)該轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里面,我改怎么調(diào)整,應(yīng)為以前轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入平賬了的,現(xiàn)在我收到退稅款,其他應(yīng)收款/出口退稅貸方就掛到賬上去了
    • 顏老師
      學(xué)員你好, 增值稅的出口退稅在“其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款”中核算,不計入企業(yè)的收入,不計入企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,不征收企業(yè)所得稅。 (1)貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)  貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的"免抵稅額"做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款  貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 消費稅的出口退稅款,沖減產(chǎn)品銷售成本,也不構(gòu)成企業(yè)的收入。但是,其實質(zhì)是變相增加了企業(yè)的應(yīng)納稅所得額。
  • L同學(xué)
    老師這個該怎么做賬,錢沒有入公戶,可不可以借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)收賬款,待其他應(yīng)付款法人。這么做啊,之前公戶欠法人錢
    • T老師
      需要做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,你不是開紅字發(fā)票吧,不是紅字發(fā)票需要做收入,那錢是不是到老板私戶了,借其他應(yīng)付款 法人 貸應(yīng)收賬款
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