2月1日會(huì)計(jì)處理“借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 100”嗎?

老師這15題的分錄能寫(xiě)一下嗎

紅同學(xué)
2021-11-03 23:26:46
閱讀量 221
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于2月1日會(huì)計(jì)處理“借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 100”嗎?我的回答如下:

    敬愛(ài)的學(xué)員朋友:

           不考慮增值稅

           2月1日會(huì)計(jì)處理:

            借:銀行存款 100

                   貸:其他應(yīng)付款   100

            借:發(fā)出商品 100

                  貸:庫(kù)存商品  100

           2月末

           借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  4

                  貸:其他應(yīng)付款  4

            3月末  

           借:財(cái)務(wù)費(fèi)用  4

                  貸:其他應(yīng)付款  4

           4 5 6同上

           6月30日

          借:其他應(yīng)付款  120

                 貸:銀行存款  120

          借:庫(kù)存商品 100

                貸:發(fā)出商品 100


    以上是關(guān)于款,銀行存款相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-04 10:27:45
  • 收起
    紅同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    這題答案怎么做,不懂?
    2021-11-04 14:42:47
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    按照我的理解,上面的會(huì)計(jì)分錄,到3月末其他應(yīng)付款余額應(yīng)該為108   此題答案有誤。          

    2021-11-04 15:24:17
  • 收起
    紅同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    好的謝謝老師
    2021-11-05 06:25:53
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    不客氣,祝您考試順利通過(guò)!加油

    2021-11-05 09:41:31
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其他回答

  • M同學(xué)
    比如我銀行存款里有其他應(yīng)付款100元。借:銀行存款100,貸:應(yīng)付款100款。A借走了20元…借:應(yīng)收賬款20,貸:銀行存款20。
    • P老師
      你好,A借走了20元應(yīng)當(dāng)通過(guò)其他應(yīng)收款核算,而不是應(yīng)收賬款
    • M同學(xué)
      借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
    • P老師
      你好,是的,是這樣處理
  • j同學(xué)
    什么情況下 借:其他應(yīng)付款借100貸:其他應(yīng)付款-100借:其他應(yīng)付款借100貸:其他應(yīng)付款-100
    • 陳老師
      你這個(gè)是主要是明細(xì)錯(cuò)誤了

      原來(lái)正確的應(yīng)該是
      借:其他應(yīng)付款-小貓100
      貸:銀行存款

      結(jié)果寫(xiě)成了
      借;其他應(yīng)付款-小狗100
      貸;銀行存款100

      過(guò)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 做調(diào)整分錄
      借:其他應(yīng)付款-小貓
      貸;其他應(yīng)付款-小狗

      理論是紅字沖銷 在做正確的憑證 實(shí)際工作簿是這樣做的
  • 思同學(xué)
    上個(gè)月掛其他應(yīng)付款100,這個(gè)月只需付員工90。借其他應(yīng)付款100 貸銀行存款90 差額掛營(yíng)業(yè)外收入嗎?
    • 姜老師
      你好,具體是什么業(yè)務(wù),上個(gè)月的分錄寫(xiě)一下??梢杂?jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
    • 思同學(xué)
      就是一筆團(tuán)建費(fèi)的報(bào)銷,上個(gè)月借管理費(fèi)用100,貸其他應(yīng)付款100
    • 姜老師
      你好,可以按差額紅字沖回管理費(fèi)。
    • 思同學(xué)
      如果這筆費(fèi)用跨年了呢?
    • 姜老師
      如果這筆費(fèi)用是19年的,還能按照您說(shuō)的借其他應(yīng)付100,貸銀行存款90,貸管理費(fèi)用5 這樣可以嗎
    • 思同學(xué)
      你好,如果跨年的話,一般是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回。
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