為什么這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

這個(gè)正確分錄始終有點(diǎn)搞不懂,為什么這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,而后附的發(fā)票聯(lián)數(shù)據(jù)為90000元,按理說(shuō)應(yīng)該是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧

M同學(xué)
2021-10-26 12:42:47
閱讀量 263
  • 方老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于為什么這個(gè)銷售費(fèi)用沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?我的回答如下:

    認(rèn)真的同學(xué):

    你的疑問(wèn)是有道理的。但是題目中沒(méi)有對(duì)這個(gè)“手續(xù)費(fèi)”進(jìn)行說(shuō)明。如是否取得專用發(fā)票,專用發(fā)票是按照經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的發(fā)票?還是自行開(kāi)具紅字發(fā)票,如果開(kāi)具紅字發(fā)票?

    這不同的處理會(huì)導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)的處理不一樣。所以手續(xù)費(fèi)并沒(méi)有抵扣。但是有一點(diǎn)是肯定的,銷售收入不得直接按照抵扣后的金額處理。

    希望以上解答可以幫助到你,預(yù)祝同學(xué)順利通過(guò)考試!


    以上是關(guān)于額,進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-26 14:02:37
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其他回答

  • J同學(xué)
    銷項(xiàng)稅額抵減 這個(gè)扣減銷售額是為什么要扣減
    • 趙老師
      你好,是有的行業(yè)可以按扣除之后的金額計(jì)算 比如旅游業(yè)實(shí)行差額計(jì)稅
    • J同學(xué)
      旅游業(yè)差額征稅的銷售額=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。老師那這個(gè)減號(hào)后面的就是銷項(xiàng)稅額抵減嗎?
    • 趙老師
      你好,不是銷項(xiàng)稅額抵減,而是收入需要減去這些款項(xiàng)之后計(jì)算應(yīng)納稅額
    • J同學(xué)
      老師,那這個(gè)銷項(xiàng)稅額抵減具體指一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象還是這是新增會(huì)計(jì)科目?什么情況用?可以舉個(gè)實(shí)例嗎?
    • 趙老師
      你好,是一種計(jì)稅方法 比如收取100萬(wàn),替游客支付了40萬(wàn),那么就以60萬(wàn)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
    • J同學(xué)
      好的,老師我知道了,您辛苦了!
    • 趙老師
      不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
  • 佳同學(xué)
    老師,這里銷售了80%,抵扣為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額乘80%呢
    • 葉老師
      您好,進(jìn)項(xiàng)稅額是一次性抵扣的,不需要和銷項(xiàng)稅額成對(duì)應(yīng)比例抵扣。
    • 佳同學(xué)
      老師,是所有的都這樣嗎,沒(méi)有例外是嗎
    • 葉老師
      都是這樣處理的,只要涉及可以抵扣和不得抵扣時(shí),才需要分離出可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比例的。
  • 天同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)稅額只有在產(chǎn)生銷項(xiàng)稅時(shí)才可以抵扣,那么購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么可以抵扣?比如企業(yè)購(gòu)進(jìn)辦公樓自用,只是有進(jìn)項(xiàng),并沒(méi)有銷項(xiàng)額,為什么進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣?
    • 任老師
      您好,因?yàn)楝F(xiàn)在建筑物也是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,您要這么想,坐在辦公室里的人都是為了生產(chǎn)產(chǎn)品做服務(wù)的,以后生產(chǎn)的產(chǎn)品會(huì)有銷項(xiàng)稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
  • 小同學(xué)
    進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣這個(gè)抵扣是什么意思例如:從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣
    • A老師
      是的,就是例如說(shuō)的意思。因?yàn)閼?yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
    • 小同學(xué)
      抵扣也就是說(shuō)用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額了
    • A老師
      是的,就是這樣理解的。
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