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老師:公司代開這張專票需要繳納印花稅嗎?
勤奮的同學(xué),你好。
這個(gè)
祝你學(xué)習(xí)愉快!
不好意思,系統(tǒng)有點(diǎn)問題,老師上面回答的沒有顯示出來。
這個(gè)也是需要繳納印花稅的,因?yàn)檫@個(gè)屬于購(gòu)銷業(yè)務(wù),如果簽訂了合同就按合同交,沒有合同就按開票金額交。
你們收到款沒有呢?之前就這筆業(yè)務(wù)有沒有確認(rèn)過收入結(jié)轉(zhuǎn)過成本呢?
這個(gè)工期是多久呢,一般來說建筑安裝工程是按照完工百分比法確認(rèn)收入的,如果你這個(gè)工期就只幾個(gè)月,那么我們開具發(fā)票時(shí)可以直接確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
裝修公司確認(rèn)收入的時(shí)候賬務(wù)處理是:
借:應(yīng)收賬款等科目
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)裝修公司成本的賬務(wù)處理是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工—合同成本
一般來說建筑安裝類的企業(yè)我們會(huì)計(jì)科目會(huì)用到工程施工科目的。他其實(shí)就相當(dāng)于我們制造企業(yè)中的“生產(chǎn)成本”科目。
當(dāng)然如果你們業(yè)務(wù)工期很短,像同學(xué)那樣做也是可以的。
老師:公司代開這張專票需要繳納印花稅嗎?
是80000100000.1%2,這里面的2是啥意思?...
老師到底有沒有選項(xiàng)D...
印花稅不是不可以扣除嗎?...
為什么非房產(chǎn)企業(yè)不交印花稅,而房產(chǎn)企業(yè)卻需要繳納...
房租租賃安月交,收到對(duì)應(yīng)金額專票,合同在第一次公司成建時(shí)已交...
老師,這個(gè)非房企業(yè)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí),印花稅可以扣除,然后房地產(chǎn)企...
老師,怎么知道有印花稅要交呢?...
視頻里填印花稅,填完以后,點(diǎn)擊保存,保存就等于申報(bào)了?...
視頻里老師講的案例都沒有算印花稅,是不用交印花稅嗎?...
我們電廠和熱力公司簽訂的供熱、供汽合同,是據(jù)實(shí)結(jié)算的,確認(rèn)供...
免征印花稅的憑證一共有以下八種: 1.應(yīng)稅憑證的副本或者抄本; 2.依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以免稅的外國(guó)駐華使館、領(lǐng)事館和國(guó)際組織駐華代表機(jī)構(gòu)為獲得館舍書立的應(yīng)稅憑證; 3.中國(guó)人民解放軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)書立的應(yīng)稅憑證;等等。
印花稅是對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受、使用的應(yīng)稅經(jīng)濟(jì)憑證所征收的一種稅,那么,印花稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?現(xiàn)在阿茶老師就來給大家具體講講,千萬別錯(cuò)過!
股票印花稅怎么算?股票印花稅的計(jì)算公式為:股票印花稅=成交金額*0.1%,交易所的區(qū)域所在決定了按照該區(qū)域的稅法規(guī)定計(jì)算繳納印花稅。下面小茶學(xué)姐就來詳細(xì)介紹相關(guān)內(nèi)容,大家可以參考。
股票印花稅是多少?很多人都不清楚這個(gè)問題的答案,印花稅為成交金額的1‰,向賣方單邊征收。賣的時(shí)候才收取,成交金額的千分之一。跟著阿茶老師來了解一下吧。
教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~投分送視同銷售,換投抵說的消費(fèi)說中納稅人用于換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)等方面的應(yīng)稅消費(fèi) 品,應(yīng)當(dāng)以納稅人同類應(yīng)稅消費(fèi)品的最高銷售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算消費(fèi)稅好好復(fù)習(xí),有不明白的地方可以繼續(xù)討論哦~
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是有稅收優(yōu)惠的。政策概述: 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)這里技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得是900-300=600,然后其中500萬免稅,剩下100萬減半征收,所以最后只有50萬是征稅的,所以技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得一共是600,只有50需要交稅,所以納稅調(diào)減550。希望我的回答能幫到你祝你順利通過考試!
教師回復(fù): 親愛的同學(xué),你好~業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)計(jì)算限度的基數(shù)都是銷售(營(yíng)業(yè))收入,不是企業(yè)全部收入。銷售(營(yíng)業(yè))收入包括銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)(收取資產(chǎn)租金或使用費(fèi))收入等其他業(yè)務(wù)收入,還包括視同銷售收入。但不含營(yíng)業(yè)外收入和投資收益(從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)除外)學(xué)習(xí)加油,堅(jiān)持就是勝利~
教師回復(fù): 同學(xué)你好:納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。本題選C。預(yù)??荚図樌ㄟ^,加油!
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué),你好。生產(chǎn)車間發(fā)生的計(jì)入制造費(fèi)用的有:企業(yè)生產(chǎn)車間發(fā)生的水電費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、管理人員薪酬、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、國(guó)家規(guī)定的有關(guān)環(huán)保費(fèi)用、季節(jié)性和修理期間的停工損失的的等。生產(chǎn)車間發(fā)生的計(jì)入管理費(fèi)用的:生產(chǎn)車間閑置的固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷、固定資產(chǎn)修理費(fèi)。如果同學(xué)都很明白了,麻煩幫老師點(diǎn)個(gè)五星好評(píng)哦,感謝~祝你早日通過考試