本題中正確分錄為何不考慮支付手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額?

\n//glive.gaodun.com/upload/1807535/b29a0bf1ce9af1acfd076546d26d97e91c6450ab\n老師,本題中正確分錄為啥不管支付手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,不是應(yīng)該借:銀行存款101700,銷售費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300;貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000嗎。

這同學(xué)
2021-10-12 17:33:12
閱讀量 227
  • 方老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于本題中正確分錄為何不考慮支付手續(xù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額?我的回答如下:

    勤奮的同學(xué)你好: 

    同學(xué)的思考很深入。同時(shí)考慮了代銷費(fèi)用的處理。不過題目當(dāng)中并沒有就代銷費(fèi)用的情況提供相關(guān)資料。所以沒有考慮相關(guān)處理。你的分錄中進(jìn)項(xiàng)稅額1300也是不正確的。比如如果對(duì)方開的是經(jīng)紀(jì)代理發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可就不是1300了,還有實(shí)際中可能會(huì)就11300開具紅字發(fā)票,這樣處理也就不同了。鑒于不同處理情況,沒有提供相關(guān)資料的情況下,是無法進(jìn)行完整的會(huì)計(jì)處理的。但是有一點(diǎn)是確定的,在已經(jīng)有的條件下要按照全額確認(rèn)收入,銷項(xiàng)稅額少記。

    祝學(xué)習(xí)愉快,如有疑問歡迎再交流呀,加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于稅,進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-12 17:52:44
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其他回答

  • 祈同學(xué)
    這道題目為什么支付的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額可以做賬抵扣。領(lǐng)用的外購原材料不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額呢
    • 陳老師
      你好,材料購進(jìn)的時(shí)候就已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,現(xiàn)在用于固定資產(chǎn)安裝,就不需要再次計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
    • 祈同學(xué)
      不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
    • 陳老師
      你好,這個(gè)(購進(jìn)的材料用于安裝生產(chǎn)設(shè)備)是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
    • 祈同學(xué)
      那哪些情況需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
    • 陳老師
      你好,比如管理不善導(dǎo)致被盜
    • 祈同學(xué)
      有沒有全面的呀。所有需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
    • 陳老師
      你好 企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途,其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。當(dāng)納稅人購進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,而是用于免稅項(xiàng)目或用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)等情況時(shí),其支付的進(jìn)項(xiàng)稅就不能從銷項(xiàng)稅額中抵扣,已經(jīng)抵扣了就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
  • 解同學(xué)
    購進(jìn)的手續(xù)費(fèi)不考慮在內(nèi)嗎,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
    • 何老師
      您好,因?yàn)轭}目中沒提及購進(jìn)的手續(xù)費(fèi)是專票呢,所以不抵扣
    • 解同學(xué)
      提到是專票就需要減掉這兩個(gè)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅吧
    • 何老師
      您好,是的,但是我們在 考試中,遇到這種考題,都不會(huì)要算進(jìn)項(xiàng)的。
    • 解同學(xué)
      哦哦,明白,謝謝老師
    • 何老師
      不客氣,祝您工作順利,身體健康。
  • A同學(xué)
    例題中為什么不考慮簡易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣增值稅,而將進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行分?jǐn)偰兀?/div>
    • 陳老師
      同學(xué)你好 不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 既用于一般計(jì)稅又用于不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的項(xiàng)目, 進(jìn)項(xiàng)稅可以全額扣除
    • A同學(xué)
      這個(gè)是購入的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的處理方法呀。租賃也是這樣處理嗎?感覺租賃可購入進(jìn)項(xiàng)都應(yīng)按是否用于能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額的項(xiàng)目這個(gè)定義理解吧
    • 陳老師
      和購入的進(jìn)項(xiàng)
    • A同學(xué)
      租賃的話,你租入的也是不動(dòng)產(chǎn)
    • 陳老師
      但不一定按自有固定資產(chǎn)核算呀
    • A同學(xué)
      稅法政策針對(duì)的是不動(dòng)產(chǎn)和你是不是視為固定資產(chǎn)。沒有關(guān)系,是獨(dú)立的。
  • J同學(xué)
    老師,報(bào)增值稅時(shí)考慮未達(dá)賬項(xiàng)和手續(xù)費(fèi)問題嗎?未達(dá)帳項(xiàng)要不要從本月銷售額中扣除?。手續(xù)費(fèi)問題要不要扣除?要 扣除的話,未達(dá)帳項(xiàng)的手續(xù)費(fèi)要不要扣除?
    • 唐老師
      您好,未達(dá)帳項(xiàng)和增值稅有什么關(guān)系,這只是沒有收付款款而已,您說的手續(xù)費(fèi)是什么手續(xù)費(fèi)
    • J同學(xué)
      那報(bào)稅還按實(shí)際銷售額報(bào)稅是嗎?不考慮未達(dá)賬項(xiàng)?我第一報(bào)稅老師,不懂。我說的手續(xù)費(fèi)是銷售額的銀行扣除的手續(xù)費(fèi)。(刷卡,微信,支付寶)
    • 唐老師
      手續(xù)費(fèi)應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的,那那您實(shí)際銷售了,就確認(rèn)收入,和是否收款沒有關(guān)系的,沒有收款您可以掛應(yīng)收賬款
    • J同學(xué)
      謝謝老師的賬務(wù)答復(fù),我現(xiàn)在只是報(bào)稅會(huì)計(jì),不做賬。只報(bào)增值稅。我現(xiàn)在需要您解惑的是報(bào)增值稅時(shí),主營業(yè)務(wù)收入刷卡的手續(xù)費(fèi)和銀行未達(dá)帳項(xiàng)需不需要加入本期銷售額?
    • 唐老師
      我們本期銷售551367元,全部手續(xù)費(fèi)1798.89元,扣去手續(xù)費(fèi)應(yīng)到賬543570.11,(含18658.85元的扣除手續(xù)的未到賬金額),我報(bào)稅時(shí)應(yīng)按多少報(bào)增值稅?
    • J同學(xué)
      辛苦老師了
    • 唐老師
      您好,比如您的收入是1000,扣手續(xù)費(fèi)5,實(shí)際到賬是995,但是還沒有收到,這是屬于本月的收入,需要加入本期的銷售額的,含稅是1000
  • 肖同學(xué)
    2016年11月,某企業(yè)確認(rèn)短期借款利息7.2萬元(不考慮增值稅),收到銀行活期存款利息收入1.5萬元.開具銀行承兌匯票支付手續(xù)費(fèi)0.5萬元(不考慮增值稅).不考慮其他因素.11月企業(yè)利潤表中"財(cái)務(wù)費(fèi)用"項(xiàng)目的本期金額為 ( )萬元.這道題為什么7.2要減去1.5加0.5
    • 周老師
      你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用=利息支出加上手續(xù)費(fèi)支出減掉利息收入
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