其他應付款應該如何計算,分錄應該怎么寫?

2題中,其他應付款應該如何計算,分錄應該怎么寫

Y同學
2021-09-28 15:18:26
閱讀量 257
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務,關于其他應付款應該如何計算,分錄應該怎么寫?我的回答如下:

    黃雅同學您好:

    借:銀行存款 100

    貸:其他應付款 100

    回購期間:

    借:財務費用 20

    貸:其他應付款 20哦。

    祝您學習愉快!


    以上是關于款,其他應付款相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-09-28 15:22:07
  • 收起
    Y同學學員追問
    2題書上給的正確答案選D,,答案里的115是怎么計算來的?
    其他應付款
    2021-09-28 15:23:49
  • 老師 高頓財經研究院老師

    按照會計準則應當是100+(120-100)×2/5=108的哦。

    祝您學習愉快!

    2021-09-28 15:39:43
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其他回答

  • A同學
    老師我想問下其他應收款跟其他應付款為同一個人的時候,把其他應收款沖到其他應付款應該怎么沖啊。分錄應該怎么寫。
    • 周老師
      你好 借:其他應付款 貸:其他應收款
    • A同學
      可以直接這樣對沖不,
    • 周老師
      收到預付卡發(fā)票如何入賬?可以直接計入管理費用=員工福利不
    • A同學
      可以啊,科目調整只能這樣對沖的
    • 周老師
      好的,收到預付卡發(fā)票如何入賬?可以直接計入管理費用=員工福利不
    • A同學
      不可以的,要先做預付賬款,再做進費用
    • 周老師
      預付款款= 銀行存款= 管理費用=員工福利 預付賬款= 這樣不,這個后面那個管理費用員工福利后面要不要附單據
    • A同學
      要有員工領取的單據作為附件
    • 周老師
      就是一張發(fā)票預付賬款的超市發(fā)票 如果是直接送給客戶的,這個怎么寫分錄,要不要附單據啊
    • A同學
      送客戶, 預付款款= 銀行存款= 管理費用=業(yè)務招待費 預付賬款= 同樣是需要領取單據的
  • A同學
    應解匯款和其他應付款在寫會計分錄時如何區(qū)分?
    • 吳老師
      兩者大不相同! 其他應付款是核算與經營活動有關的應付或暫收的款項。 而應解匯款指的是“應解匯款及臨時存款”科目,是核算和反映商業(yè)銀行收到的本系統(tǒng)、其他商業(yè)銀行、港澳地區(qū)商業(yè)銀行、國外聯(lián)行匯入的待解付的各類款項,以及未在本行開戶的單位、個人需要辦理異地匯款臨時存入的款項。
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