能否為我總結(jié)下增值稅的坑點???非房企也會出現(xiàn)含稅收入嗎?

老師能否為我總結(jié)下增值稅的坑點?。堪バ暮美?~ ̄(OO) ̄)ブ,為什么明知道有幾個常有的坑點但就是要踩進去呢,為什么啊,為什么到底是為什么。有沒有口訣啊,讓我避免這個錯誤好不好啊

s同學(xué)
2019-10-13 09:41:00
閱讀量 240
  • 鄧老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    教無常師 春風(fēng)化雨 循循善誘 誨人不倦
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于能否為我總結(jié)下增值稅的坑點?。糠欠科笠矔霈F(xiàn)含稅收入嗎?我的回答如下:

    準注會你好呀,

    增值稅的設(shè)坑點實在太多了,而且有些坑掉進去的人也不一樣~

    比如說增值稅要注意題目問的是銷項稅額還是應(yīng)納稅額;預(yù)繳稅額還是申報稅額;增值稅的稅收優(yōu)惠等也要考慮~

    沒事噠,增值稅內(nèi)容太多了,所以掉進坑里難免的~

    繼續(xù)加油ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于稅,含稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-10-13 15:13:33
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    s同學(xué)學(xué)員追問
    不,你根本不能理解我的心情好么。增值稅我也想要跟別的稅種一樣完美的拿到所有的分數(shù)。還有一點就是我明明知道那是個坑,我還要進去踩一踩你說氣不氣啊。老師你是怎么避免自己進坑的???要是能達到你們這種程度就好了。增值稅有一點很不好,就是我看見專票我就要去抵,但是我會忘記那個前提條件。還有你說的那個預(yù)繳的部分應(yīng)該也就是涉及不動產(chǎn)那里吧,這個我倒自己總結(jié)了稅率表其實也就轉(zhuǎn)讓和建筑預(yù)繳的有點跟其他不一樣而已,應(yīng)納稅額這個坑簡直印象深刻增值稅長列貴賓席考點
    2019-10-13 15:24:34
  • 鄧老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    哈哈哈~貴賓席考點,好可愛的命名~

    老師是過來人,就是踩了太多的坑才會當這種程度的,而且有時候一大意還是會掉入一些坑里的。

    考試的時候坑不會那么多,你是不是做最后六套題有點懷疑人生啦~

    2019-10-13 16:13:48
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    s同學(xué)學(xué)員追問
    沒有啊,貴賓席考點是我自己總結(jié)的,基本不出意外增值稅肯定會有這個的,涉及舊貨設(shè)備啊啥的。背都背出來了,六套卷沒考這么難啊增值稅。不過稅法是增值稅最難啊,記得當初學(xué)的時候應(yīng)該還是五月份底的時候吧,實在受不了了就逃了一個禮拜的課出去玩了一圈,回來就覺得還好了。這個我逃課的事不要跟我女神講啊,這是黑歷史不過已經(jīng)過去了
    2019-10-13 16:20:00
  • 鄧老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    學(xué)霸竟然還逃課?。?!我盡量忍住不跟她說哈哈哈~不過散散心回來就繼續(xù)有斗志了O(∩_∩)O哈哈~

    把易錯點總結(jié)下來很好~這幾天要加油鴨~~~

    2019-10-13 16:31:36
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    s同學(xué)學(xué)員追問
    老師,我有個問題啊,我想問土地增值稅涉及含稅收入時這個條件是不是只有涉及房地產(chǎn)企業(yè)才出現(xiàn)?還是說非房企也會出現(xiàn)這個含稅收入?
    2019-10-14 13:38:49
  • 陳老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    都會出現(xiàn)的

    2019-10-14 18:31:10
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    s同學(xué)學(xué)員追問
    說到這個我今天好好看了下那個表啊,房企就要扣地價款,差額計征意思是自己的純收入。別的企業(yè)好像沒有這個要扣的,你看看是這樣么?不對跟我說啊
    2019-10-14 18:34:57
  • 賈老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    理解的沒問題

    2019-10-14 20:25:25
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其他回答

  • 豆同學(xué)
    會計利潤為什么包含增值稅?? 我知道增值稅是價外稅,但是利潤不是收入減去總支出嗎?稅金不是也應(yīng)該包
    • 張老師
      增值稅在應(yīng)交稅費里面核算不在支出里是價外稅.
  • 憶同學(xué)
    不開票含稅收入24000元,不含稅收入23762.38元,未達起征點免征增值稅,需要企業(yè)所得稅47.53元,老師能跟我說下是怎么算出企業(yè)所得稅嗎
    • E老師
      你好 所得稅 是核定征收 還是查賬征收呢
  • 李同學(xué)
    公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一般貿(mào)易出口,增值稅稅負核算是繳納的增值稅/銷售收入,貿(mào)易公司的出口收入是否也含到總收入里面,核算公司實際完成的增值稅稅負。
    • 周老師
      你好,我公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一般貿(mào)易出口,想咨詢一下,增值稅稅負核算是繳納的增值稅/銷售收入,貿(mào)易公司的出口收入是否也含到總收入里面,核算公司實際完成的增值稅稅負。.
    • 李同學(xué)
      您好:增值稅應(yīng)繳稅負為應(yīng)納增值稅額/計征增值稅銷售收入,其中應(yīng)納增值稅額包含出口退稅審核軟件中《免抵退稅申報表》的“應(yīng)免抵稅額”,計征增值稅銷售收入包含出口退稅審核軟件中《免抵退稅申報表》的“免抵退辦法銷售收入”。上述回復(fù)僅供參考,感謝您對稅收工作的關(guān)心和支持。.
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